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2014-10-13 14:57

上年未抵扣,也就是說是留抵的,那下年就是在抵扣的合計(jì)數(shù)里了

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上年未抵扣,也就是說是留抵的,那下年就是在抵扣的合計(jì)數(shù)里了
2014-10-13 14:57:48
企業(yè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵,在月末是不需要做帳務(wù)處理的。如果是手工做帳,年末也不需要做帳務(wù)處理,但如果是財(cái)會軟件做帳,年末是需要處理的,要把應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目結(jié)平,否則直接過帳到下年度,下年度明細(xì)科目的本年累計(jì)數(shù)據(jù)將會迭加上上年的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ( 本年累計(jì)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (本年累計(jì)-留抵) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(本年累計(jì)) 若有其他明細(xì)科目,如進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等,也要一起轉(zhuǎn)平 也可以在做下一年度數(shù)據(jù)初始時(shí),直接把留抵稅額直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-期初進(jìn)項(xiàng)稅余額,其余各項(xiàng)增值稅明細(xì)余額為零。
2015-07-04 12:49:49
期初數(shù)根據(jù)上年的期末數(shù)填寫的,期末數(shù)=期初數(shù) 本期發(fā)生額
2015-06-11 13:18:29
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好,對的,是看這個的。
2021-06-10 09:52:23
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