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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-15 10:19

單位繳費部分,不需要通過應(yīng)付職工薪酬,計提核算的哦
直接     借:管理費用等      貸:銀行存款

小豌豆 追問

2020-04-15 10:22

老師,2019年單位部分我現(xiàn)在不處理嗎?

許老師 解答

2020-04-15 10:24

不用處理呀,他應(yīng)該是記入管理費用了。否則的話,銀行存款減少,賬不平的呀

小豌豆 追問

2020-04-15 10:30

老師不是,我們是母公司的子公司,社保是母公司幫我們代繳的,但是我們要計入費用,但是我的以前會計沒有計入費用,現(xiàn)在我要怎么辦?因為母公司要我們計入,公司的那個掛賬才能一致。

許老師 解答

2020-04-15 10:33

哦哦,這樣的話。
借:管理費用-公司承擔社保費部分    貸:其他應(yīng)付款-母公司

小豌豆 追問

2020-04-15 10:50

那老師像那個2019年這部分的怎么辦呢?母公司要求處理!

小豌豆 追問

2020-04-15 11:01

如果直接進費用話會不會影響今年的那個實際情況,利潤這些呀。

許老師 解答

2020-04-15 11:08

如果你們適用的是小企業(yè)會計準則,直接將19年未計入,計入20年,就可以了。
如果適用的是企業(yè)會計準則的話,就要通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)整19年的賬哈

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?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-16 15:44:27
單位繳費部分,不需要通過應(yīng)付職工薪酬,計提核算的哦 直接 借:管理費用等 貸:銀行存款
2020-04-15 10:19:56
補計提之后調(diào)整,匯算清繳調(diào)減
2020-03-13 16:56:32
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-16 14:26:24
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15
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