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送心意

張蓉老師

職稱中級(jí)

2019-07-04 10:02

您好,社保當(dāng)月付不需要計(jì)提,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)公司承擔(dān)部分  借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款,月底計(jì)提工資時(shí)將其他應(yīng)收款沖回。

薈花之美 追問

2019-07-04 10:05

通過應(yīng)付職工薪酬核算的社保,需要先計(jì)提,然后在做支付的  這個(gè)對(duì)嗎

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:19

您好,是的,通過應(yīng)付職工薪酬核算的社保,需要計(jì)提,因?yàn)橛?jì)提當(dāng)月工資一般都是在月底,也可以在月底計(jì)提社保。

薈花之美 追問

2019-07-04 10:46

內(nèi)賬也要這樣做嗎

張蓉老師 解答

2019-07-04 10:55

您好,內(nèi)賬可以不用這樣計(jì)提

薈花之美 追問

2019-07-04 13:28

那內(nèi)賬應(yīng)該怎么做

薈花之美 追問

2019-07-04 13:29

我想知道內(nèi)賬不用計(jì)提的醫(yī)保社保會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 請(qǐng)老師指教。

張蓉老師 解答

2019-07-04 14:03

您好,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款,月底計(jì)提工資時(shí),借:成本或費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

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借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15
你好!如果你是當(dāng)月扣當(dāng)月的可以不計(jì)提。但是建議都計(jì)提。
2017-07-19 10:37:29
您好,社保當(dāng)月付不需要計(jì)提,支付社保時(shí),借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)公司承擔(dān)部分 借:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分 貸:銀行存款,月底計(jì)提工資時(shí)將其他應(yīng)收款沖回。
2019-07-04 10:02:55
你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨诓粚?duì)
2022-08-14 15:24:36
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-12 11:31:34
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