老師,單位給失信人員發(fā)工資,他的個(gè)稅怎么處理 問(wèn)
您好,意思是你們不申報(bào)個(gè)稅,是吧 答
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問(wèn)
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
清算組成立日期必須小于系統(tǒng)日期10日內(nèi),怎么填? 問(wèn)
若是今天操作,則成立日期選擇今天 答
企業(yè)所得稅申報(bào)表中2季度的季初資產(chǎn)總額與1幾度 問(wèn)
2季度季初應(yīng)該填1季度末的數(shù)字 答
老師,請(qǐng)問(wèn),一筆差旅費(fèi),是三個(gè)同事一起出去培訓(xùn)產(chǎn)生 問(wèn)
你好,這個(gè)一般按報(bào)銷的來(lái)。 答

老師,公司有個(gè)網(wǎng)上商城,除了自己正常銷售產(chǎn)品外,也會(huì)幫供應(yīng)商銷售商品,就類似于代銷那種,我們收的款全額打給供應(yīng)商,然后他們?cè)侔匆欢ū壤督o我們一部分作為我們的收入?,F(xiàn)在有個(gè)情況是,我們有時(shí)為了做活動(dòng),會(huì)降低售價(jià),這個(gè)價(jià)格如果低于了供應(yīng)商的供貨價(jià),差價(jià)部分會(huì)由我們來(lái)承擔(dān)(因?yàn)槭俏覀優(yōu)榱宋櫩停?,而且這部分差價(jià)是由商城直接扣款,不會(huì)有發(fā)票,我想問(wèn)問(wèn)這部分我們作為我們的銷售費(fèi)用做分錄,但是稅前不扣除,也就是匯算清繳調(diào)增,這樣處理可以嗎?
答: 你好! 可以的,思路很清晰
公司贈(zèng)送出去的商品 分錄做的 借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這種匯算清繳的時(shí)候需不需要調(diào)增?
答: 需要調(diào)增。但是如果把購(gòu)貨方和銷售方都作為被稅方,即買方和賣方都有增值稅負(fù)擔(dān),這時(shí)候就不需要匯算清繳,因此也就不需要調(diào)增了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司贈(zèng)送出去的商品 分錄做的 借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這種匯算清繳的時(shí)候需不需要調(diào)增?
答: 你好;? ?視同銷售的話 ; 這個(gè)? 匯算? ?這筆也得繳納 企業(yè)所得稅的 ;? 借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。 你分錄不對(duì)哈? ?


小小白一枚 追問(wèn)
2020-04-15 10:16
蔣飛老師 解答
2020-04-15 10:20