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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-04-14 16:33

1.應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加納稅調(diào)增減納稅調(diào)減項(xiàng)2.納稅調(diào)增項(xiàng)有稅收滯納金,會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,稅法不允許稅前扣除,調(diào)增5萬(wàn)。另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)上做管理費(fèi)用等25,稅法只允許扣20,應(yīng)調(diào)增5萬(wàn)。3.國(guó)債利息收入5,免稅,會(huì)計(jì)上做了投資收益,應(yīng)調(diào)減。3所以應(yīng)納稅所得額=300加5加5-15=295

@ 追問(wèn)

2020-04-14 16:38

那這道題遞延所得稅不用管么

文靜老師 解答

2020-04-14 16:55

不用,這題問(wèn)的是應(yīng)納稅所得額,是用來(lái)計(jì)算當(dāng)期所得稅的,和遞延所得稅無(wú)關(guān)

@ 追問(wèn)

2020-04-14 17:11

好的  明白了

文靜老師 解答

2020-04-14 17:31

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1.應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額加納稅調(diào)增減納稅調(diào)減項(xiàng)2.納稅調(diào)增項(xiàng)有稅收滯納金,會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,稅法不允許稅前扣除,調(diào)增5萬(wàn)。另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)會(huì)計(jì)上做管理費(fèi)用等25,稅法只允許扣20,應(yīng)調(diào)增5萬(wàn)。3.國(guó)債利息收入5,免稅,會(huì)計(jì)上做了投資收益,應(yīng)調(diào)減。3所以應(yīng)納稅所得額=300加5加5-15=295
2020-04-14 16:33:14
剩下的固定資產(chǎn)價(jià)值是4500-2000=2500,這個(gè)剩下部分的進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,計(jì)入損失,所以對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅=3500/4500*585=325 所以計(jì)入損失的金額=2500%2B325-1000=1825
2020-04-06 16:46:44
你好 稅金及附加包括消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅等 本題中城建稅=(170加上220)*7% 本題中教育費(fèi)附加=(170加上220)*3% 計(jì)入稅金及附加有,消費(fèi)稅220,城建稅=(170加上220)*7%、教育費(fèi)附加=(170加上220)*3%
2020-04-14 10:08:19
您好,組成計(jì)稅價(jià)格=25×2×(1+28%)/(1-9%)=70.3(萬(wàn)元),車(chē)輛購(gòu)置稅應(yīng)納稅額=70.3×10%=7.03(萬(wàn)元)。
2020-04-13 18:31:16
培訓(xùn)費(fèi)支出12000元,合同期3年,平均每年4000元。還有1年的期限合同期滿,所以只需要賠償剩余一年應(yīng)分?jǐn)偟呐嘤?xùn)費(fèi)4000元。
2020-04-15 16:38:37
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