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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-14 15:14

你好,同學。
你是匯算前開進來的,是吧,如果是匯算前開進來的,你就不調整的

undefined 追問

2020-04-14 15:15

就是4月份開進來的,但是金額和之前暫估的不一致

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:19

那你是要把之前的沖紅,按正確的處理。
差額部分匯算要做調整處理。

undefined 追問

2020-04-14 15:51

直接在4月份的賬上紅沖,不需要通過以前年度損益調整嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 15:54

要的啊,在4月用以前年度損益調整處理的哈

undefined 追問

2020-04-14 16:00

老師,我之前暫估的是原材料,然后結轉到主營業(yè)務成本,現(xiàn)在具體的調整分錄怎么做呢?

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 16:03

現(xiàn)在直接是調整主營業(yè)務成本就是了
借 以前年度損益調整 15
貸 應付賬款  15
借 應付賬款 18
貸 以前年度損益調整 18
借 以前年度損益調整 3
貸 未分配利潤 3

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相關問題討論
你好,同學。 你是匯算前開進來的,是吧,如果是匯算前開進來的,你就不調整的
2020-04-14 15:14:39
你好,有沒有差額,你之前暫估做啥,現(xiàn)在到發(fā)票,是直接到成本發(fā)票 還是材料發(fā)票?要是直接做成本,沒有差額,發(fā)票也是直接可以做成本,不需要通過原材料 庫存商品等,貸? ? ?應付賬款暫估款 負數(shù),貸應付賬款 供應商做這個就可以
2021-05-14 07:22:12
您好 請問您暫估分錄怎么寫的
2019-05-27 15:13:53
1、所得稅匯算清繳調增了,不需要做賬務處理; 2、所得稅匯算清繳調增的內容是涉及稅前扣除問題,影響應納稅額,無需在會計賬上處理;
2020-03-04 18:29:08
匯算清繳調表不調整賬
2020-03-05 14:26:22
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