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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 07:22

你好,有沒有差額,你之前暫估做啥,現(xiàn)在到發(fā)票,是直接到成本發(fā)票 還是材料發(fā)票?要是直接做成本,沒有差額,發(fā)票也是直接可以做成本,不需要通過原材料 庫(kù)存商品等,貸     應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商做這個(gè)就可以

向前 追問

2021-05-14 08:58

1.各種產(chǎn)品暫估合計(jì)20萬,有的有差額,有的沒有差額;
2.暫估做賬,直接成本發(fā)票(貿(mào)易公司);
3.暫估時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅稅額沒有暫估

maize老師 解答

2021-05-14 09:24

1只調(diào)有差異,沒有不需要?jiǎng)?,結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?差額對(duì)應(yīng)每個(gè)產(chǎn)品清點(diǎn)出來,通過以前年度損益調(diào)整代替之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)對(duì)庫(kù)存商品期末數(shù)

maize老師 解答

2021-05-14 09:29

借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做,結(jié)轉(zhuǎn)成本,看a商品b商品分開多結(jié)轉(zhuǎn)成本還是少結(jié)轉(zhuǎn)了?少補(bǔ)上借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,多結(jié)轉(zhuǎn)做借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

maize老師 解答

2021-05-14 09:30

成本是通過差額去調(diào)整就可以

向前 追問

2021-05-14 09:56

請(qǐng)問匯算清繳是暫估的成本要怎么處理?

maize老師 解答

2021-05-14 10:08

暫估多部分填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,暫估少 納稅調(diào)減 

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