国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-14 10:37

借:應付賬款  貸:未分配利潤

水到渠成 追問

2020-04-14 10:44

要不要先沖紅

文文老師 解答

2020-04-14 10:46

不需要了,直接寫調(diào)整分錄就可以了

水到渠成 追問

2020-04-14 10:54

摘要就寫調(diào)整2019年8月15#退賠款這樣可以嗎

文文老師 解答

2020-04-14 10:56

對,摘要就寫調(diào)整2019年8月15#退賠款

水到渠成 追問

2020-04-14 11:04

老師這個分錄是不是有問題,應該是借:未分配利潤,貸應付賬款

文文老師 解答

2020-04-14 11:06

借:管理費用-1500,貸:銀行存款-1500  這是正確分錄還是錯誤?
若這個是錯誤的,分錄則應該是 借:未分配利潤,貸應付賬款

水到渠成 追問

2020-04-14 11:15

錯誤的

文文老師 解答

2020-04-14 11:20

借:未分配利潤,貸:應付賬款
調(diào)整完后,應付賬款余額為1500

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應付賬款 貸:未分配利潤
2020-04-14 10:37:28
借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
結果一樣,前者先計提、后發(fā)放;后者直接發(fā)放了。
2019-04-02 15:48:06
同學你好 借,以前年度損益調(diào) 貸,預付賬款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整;
2020-11-12 14:16:18
你好,這個直接按照你前面的做法就可以。
2021-12-23 11:22:45
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...