老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

老師,課程中引用位置里的代碼是什么意思?我的表格力出不來這個代碼如果參照寫出來返回是#N/A
答: 你好,這個位置的名稱你自己取名字,字母和漢字都可以,然后去工作表引用的時候,就引用你取的那個名字。
老師你好,像這個表格代碼,我要怎樣做才能知道或者復制excel表格中的代碼(在課程進銷存數(shù)據(jù)透視表中,這樣的代碼我不知道怎么來的)
答: 一般有三種方法,一是按熱鍵ALT+F11,這種方法總是有效,如果按了看不見代碼,可以再按CTRL+R瀏覽對象;二是按ALT+F8選擇宏進行編輯,這個也總是有效;三是在工作表名稱上點鼠標右鍵,選擇【查看代碼】,這時候默認進入工作表,需要切換到模塊,但是查看工作表內(nèi)代碼就方便。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在聽Excel唐風帆實操講解大全第四節(jié),在同步的過程當中,下載的課程(-賬務系統(tǒng).zip)里,沒有代碼表格,但是,授課時,他有代碼這一表格的。導致沒法同步了
答: 你好,唐老師的課件確實是少一節(jié),之前也有學員找過,可是我們并沒有找到


兔小白 追問
2020-04-13 17:09
Excel劉老師 解答
2020-04-13 17:13
兔小白 追問
2020-04-13 17:16
兔小白 追問
2020-04-13 17:17
Excel劉老師 解答
2020-04-13 18:32
兔小白 追問
2020-04-13 19:01