
以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(增值稅申報(bào)表已抵扣),今年怎么用調(diào)整呀
答: 以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整: 1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目,核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額 2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證,在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目,借方記上其他應(yīng)付款科目。 3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額
以前年度的增值稅申報(bào)表和進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上怎么辦?。?/p>
答: 作廢了重新申報(bào),不能的話就只能放棄抵扣了,對(duì)應(yīng)的沒填寫進(jìn)去的稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
查到以前年度的數(shù)據(jù)沒有做收入。在本年度補(bǔ)記收入以后,增值稅申報(bào)表要不要報(bào)?
答: 您好 查到以前年度的數(shù)據(jù)沒有做收入。在本年度補(bǔ)記收入以后,增值稅申報(bào)表要報(bào)


べ妝 追問
2020-04-13 11:56
樸老師 解答
2020-04-13 12:01
べ妝 追問
2020-04-13 12:57
樸老師 解答
2020-04-13 13:01