
由于5月份的進項稅加計抵減算錯了,在7月修改了5月份的增值稅申報表,并補繳了增值稅和附加稅,請問補繳的部分應(yīng)該怎么做分錄?可以直接調(diào)整5月份的進銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是需要補提呢
答: 你好,借:其他收益? 稅金及附加? 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費? 貸:銀行存款
老師,我想問一下,增值稅申報表的稅額四舍五入了幾分錢,這個要怎么做分錄
答: 同學(xué)好,在申報時增值稅申報表上的稅額與發(fā)票不一樣時,可以在申報表上手動改動,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,問下前任會計1月份在增值稅申報表上填寫了進項轉(zhuǎn)出,但賬上沒有做分錄,我得怎么補做分錄?原因是買的空調(diào)已認(rèn)證后又退貨了
答: 你好 那你去看看 當(dāng)時買固定資產(chǎn)做進項稅的分錄是怎么寫的。 現(xiàn)在才好補分錄


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2020-04-13 11:00
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