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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-04-07 15:03

你好      那你去看看 當(dāng)時(shí)買固定資產(chǎn)做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄是怎么寫的。  現(xiàn)在才好補(bǔ)分錄

紅梅花開 追問

2020-04-07 15:04

空調(diào)2000大家,記管理費(fèi)用

紅梅花開 追問

2020-04-07 15:04

空調(diào)2000多

meizi老師 解答

2020-04-07 15:15

你好       那你就做 借管理費(fèi)用   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  紅沖   借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

紅梅花開 追問

2020-04-07 15:16

怎樣讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有余額

meizi老師 解答

2020-04-07 15:17

你好   你是一般納稅人 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。     借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 :借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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你好 那你去看看 當(dāng)時(shí)買固定資產(chǎn)做進(jìn)項(xiàng)稅的分錄是怎么寫的。 現(xiàn)在才好補(bǔ)分錄
2020-04-07 15:03:10
你好,同學(xué)。 借 銀行存款 20萬 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-
2019-10-23 21:26:57
你好,借:其他收益? 稅金及附加? 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:銀行存款
2021-08-07 16:37:40
同學(xué)好,在申報(bào)時(shí)增值稅申報(bào)表上的稅額與發(fā)票不一樣時(shí),可以在申報(bào)表上手動(dòng)改動(dòng),
2020-04-13 10:59:00
你好,可以這樣做調(diào)整分錄(我了1分錢是什么意思,少了1分嗎?如果是少了是這樣做分錄) 借;庫存現(xiàn)金等科目0.01,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入0.01
2020-01-10 20:25:54
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