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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-13 09:37

你好,你圖片這筆就是減免的分錄

海邊一粒沙 追問

2020-04-13 09:41

減免的余額怎么沖銷?

小云老師 解答

2020-04-13 09:42

借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—減免稅額

上傳圖片 ?
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借方指稅控盤服務費發(fā)生時,借管理費用負數(shù)借應交稅費正數(shù) 貸方表示實際抵扣稅的時候,貸減免稅額減少了應交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
你好,你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
一、“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目有負數(shù),那是做錯誤賬了。 取得進項稅發(fā)票的紅字發(fā)票,是做“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目的賬務處理。 二、減免稅費有負數(shù),那估計是重新減免稅后,沖銷導致的。
2021-01-15 17:26:56
你好,是一般納稅人單位用減免稅額抵扣了增值稅應納稅額?
2021-01-03 16:24:16
買稅控盤的480元和稅控盤年服務費280元抵稅,怎么寫分錄??
2018-10-30 14:03:45
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