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送心意

李老師

職稱中級會計(jì)師

2016-05-24 20:25

就是我本來應(yīng)該開0稅率的增值稅普通發(fā)票,也就是免稅項(xiàng)目,但是我按小規(guī)模的3%開的,在報(bào)稅時是不是就填應(yīng)交稅費(fèi)是多少,然后減免稅額是多少,最后抵減完還是不用交稅是嗎

? づsんóц掌ィ心 追問

2016-05-24 20:28

可是我已經(jīng)開了3%稅率的發(fā)票了,還有0%的就都一起填在那就行了是嗎?賬務(wù)處理上把3%的那些收入在減免稅額中沖減,0%的那部分就不用再處理了對吧?

李老師 解答

2016-05-24 20:23

???您好,可以再說完整點(diǎn)嘛

李老師 解答

2016-05-24 20:26

直接填寫免稅收入那欄

李老師 解答

2016-05-24 20:30

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
???您好,可以再說完整點(diǎn)嘛
2016-05-24 20:23:04
你這個五千都是沒有的呀
2019-12-03 15:26:41
一、“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目有負(fù)數(shù),那是做錯誤賬了。 取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的紅字發(fā)票,是做“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目的賬務(wù)處理。 二、減免稅費(fèi)有負(fù)數(shù),那估計(jì)是重新減免稅后,沖銷導(dǎo)致的。
2021-01-15 17:26:56
借方指稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)生時,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 貸方表示實(shí)際抵扣稅的時候,貸減免稅額減少了應(yīng)交增值稅的金額
2022-04-11 21:23:54
你好,你圖片這筆就是減免的分錄
2020-04-13 09:37:14
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