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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-11 09:33

你好,同學。
借 累計折舊
貸 以前年度損益調整
借 以前年度損益調整
貸 應交稅費 所得稅

淺暮、 追問

2020-04-11 09:58

匯算清繳時候已經調整了,為什么還要做應交所得稅的分錄

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:00

你這個調整,你之前計提的所得稅自然也會有變化

淺暮、 追問

2020-04-11 10:06

我們沒有交過所得稅呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:07

不交?那就不用處理后面這個

借 累計折舊
貸 以前年度損益調整

淺暮、 追問

2020-04-11 10:08

一直都是虧損

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:08

那不用了,你直接這個分錄就是了

淺暮、 追問

2020-04-11 10:08

要不要再把以前年度損益調整轉到利潤分配-未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:09

要的,這是必須的,以前年度損益調整是一個過度科目

淺暮、 追問

2020-04-11 10:10

完整分錄就是:借:累計折舊,貸:以前年度損益調整;借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤。是嗎老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:11

是的,就是 這樣的哈,

淺暮、 追問

2020-04-11 10:13

謝謝老師,還有一個問題,就是我這個月申報了年度財務報表,匯算清繳的A類表填完保存沒有申報,兩個沒有同時申報可以嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:17

兩個 沒有同時申報?什么意思
這個不一定,不是必須同時申報的

淺暮、 追問

2020-04-11 10:20

就是我申報了年度財務報表,年度所得稅申報表填了還木有申報這個沒什么影響吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:21

這不影響的,在匯算截止前申報就可以了

淺暮、 追問

2020-04-11 10:21

好滴,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-11 10:23

不客氣,祝你工作愉快。

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,同學。 借 累計折舊 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 所得稅
2020-04-11 09:33:17
直接在五月做調整就行了,涉及損益的需要用以前年度損益調整替代
2019-06-19 10:01:31
你好,需要補計提工資,然后做退回企業(yè)所得稅分錄 借;以前年度損益調整等科目,貸;應付職工薪酬 借;銀行存款,貸;應交稅費——企業(yè)所得稅 借;應交稅費——企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整,貸;利潤分配——未分配利潤
2020-07-29 15:22:23
你這個用啥準則,計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-10-16 18:57:49
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