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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-10 15:50

你好  你是月報還是季報的

順利 追問

2020-04-10 15:51

月報表

meizi老師 解答

2020-04-10 15:58

你好 那你12月就要11月的稅的。 你要先繳納 。 然后1月紅沖 到時跨年紅沖也是沖銷當年的收入,因為你紅字發(fā)票是今年開具的,就沖銷今年的收入

meizi老師 解答

2020-04-10 15:58

你好 那你12月就要11月的稅的。 你要先繳納 。 然后1月紅沖 到時跨年紅沖也是沖銷當年的收入,因為你紅字發(fā)票是今年開具的,就沖銷今年的收入

順利 追問

2020-04-10 15:59

有留抵不用納稅

順利 追問

2020-04-10 16:01

就是申報表不知怎么

meizi老師 解答

2020-04-10 16:05

你好    你申報的時候  12月  報對應的發(fā)票欄次去申報    1月的時候 用負數(shù)去報即可。  1月有正數(shù)的話 就是用正數(shù)減去負數(shù)來報

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相關問題討論
你好 開完紅字信息表就做進項轉(zhuǎn)出
2020-04-16 09:06:05
你好 你是月報還是季報的
2020-04-10 15:50:38
您好 填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票 根據(jù)開票系統(tǒng)打印出來的匯總表上實際銷售額跟銷項稅額填寫
2019-09-07 15:11:42
建議等對方開了紅字發(fā)票再做進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-07 17:45:56
你這個月開負數(shù)發(fā)票就可以的
2019-11-14 22:34:22
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