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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-09 12:10

你好,借銀行存貸其他應(yīng)付款

如夢佳期 追問

2020-04-09 12:11

開辦費,我借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,也負(fù)數(shù),怎么做?

小惑老師 解答

2020-04-09 16:08

你存錢還沒反應(yīng)處理肯定是負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,有盈利的,可以分紅的
2019-11-21 14:01:51
月底做完賬,發(fā)現(xiàn)和出納的日記賬不符,是該會計自己核對查找原因還是是出納核對?
2015-11-27 15:14:51
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報批前, 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財產(chǎn)損益 報批后, 1)屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:其他應(yīng)付款 2)無法查明原因的, 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:管理費用
2020-04-09 13:15:11
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