国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2015-11-27 15:14

月底做完賬,發(fā)現(xiàn)和出納的日記賬不符,是該會計(jì)自己核對查找原因還是是出納核對?

曉海老師 解答

2015-11-27 15:21

你好! 庫存現(xiàn)金支出做分錄最好以一筆筆的做,這樣好對賬。如果發(fā)現(xiàn)不符需要與出納一同核對。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,有盈利的,可以分紅的
2019-11-21 14:01:51
月底做完賬,發(fā)現(xiàn)和出納的日記賬不符,是該會計(jì)自己核對查找原因還是是出納核對?
2015-11-27 15:14:51
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報(bào)批前, 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批后, 1)屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:其他應(yīng)付款 2)無法查明原因的, 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:管理費(fèi)用
2020-04-09 13:15:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...