關(guān)于3%的減免稅額、財務(wù)軟件上:1月稅額72.82(3%),2月稅額72.82(3%),3月24.75(1%)、合計稅額:170.39。然后申報表上自動計算出來的稅額是219.89,這樣的情況怎么處理???
吾豆
于2020-04-09 11:52 發(fā)布 ??551次瀏覽
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英老師
職稱: 中級會計師
2020-04-09 11:54
同學(xué)好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報?
(3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
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同學(xué)好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報?
(3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020-04-09 11:54:32

1、納稅人購買金稅盤的會計分錄,
借:管理費(fèi)用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費(fèi)用
2021-04-16 09:15:52

借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-04-18 10:43:41

您好
請問您上期有余額么?
2022-01-09 23:10:48

你填寫了減免性質(zhì)吧,你申報的是哪個
2020-04-03 14:13:50
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吾豆 追問
2020-04-09 11:57
英老師 解答
2020-04-09 12:01
吾豆 追問
2020-04-09 12:03
英老師 解答
2020-04-09 12:03