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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-09 11:54

同學(xué)好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報?
(3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%+1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中

吾豆 追問

2020-04-09 11:57

填報沒問題、現(xiàn)在說得是財務(wù)軟件上的稅額和稅務(wù)申報表上的數(shù)據(jù)不一致、怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?

英老師 解答

2020-04-09 12:01

會計做賬時,按照發(fā)票上的銷售額和稅額記賬,申報表上的稅額不一致,沒有關(guān)系,特殊期時期特殊處理,沒有影響,不用管他,

吾豆 追問

2020-04-09 12:03

就是賬上不用調(diào)整、是吧

英老師 解答

2020-04-09 12:03

是的,賬上的數(shù)按發(fā)票來記賬,與那些申報表不一致,不用調(diào)整,

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同學(xué)好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報? (3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020-04-09 11:54:32
1、納稅人購買金稅盤的會計分錄, 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額(含簡易征收辦法的應(yīng)納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應(yīng)增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人), 貸:管理費(fèi)用
2021-04-16 09:15:52
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-04-18 10:43:41
您好 請問您上期有余額么?
2022-01-09 23:10:48
你填寫了減免性質(zhì)吧,你申報的是哪個
2020-04-03 14:13:50
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