老師:我公司現(xiàn)在是一般納人,現(xiàn)收到航天的進項管理軟件的發(fā)票,應如何帳務處理?這個是不是減免稅額的
伶俐的大俠
于2021-04-16 09:15 發(fā)布 ??656次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2021-04-16 09:15
1、納稅人購買金稅盤的會計分錄,
借:管理費用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費用
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1、納稅人購買金稅盤的會計分錄,
借:管理費用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費用
2021-04-16 09:15:52

你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎
2018-09-23 20:53:34

同學好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報?
(3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020-04-09 11:54:32

你好,退稅額不在這里面的
2019-03-14 11:11:25

借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
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伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:19
森林老師 解答
2021-04-16 09:20
伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:33
伶俐的大俠 追問
2021-04-16 09:34
森林老師 解答
2021-04-16 10:12