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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-04-16 09:15

1、納稅人購買金稅盤的會計分錄,
借:管理費用,
貸:銀行存款(或現(xiàn)金),
2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人),
借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人),
貸:管理費用

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:19

好的,
謝謝老師

森林老師 解答

2021-04-16 09:20

同學,你好,不客氣的

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:33

老師,我們是建筑業(yè)的,有人只放了個證在我們公司,社保是交在我們公司,工資只給他1000一個月工資,另個他在其他公司還有工作,有工資,那么我這邊還要幫他報個稅嗎

伶俐的大俠 追問

2021-04-16 09:34

如果報個稅,到底是他的另一個公司來幫他代交呢,還是我們公司代交的呢

森林老師 解答

2021-04-16 10:12

同學,你好,這個應該要申報的。

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1、納稅人購買金稅盤的會計分錄, 借:管理費用, 貸:銀行存款(或現(xiàn)金), 2、月底的會計處理,由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金—未交增值稅(一般納稅人), 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅款(小規(guī)模納稅人), 貸:管理費用
2021-04-16 09:15:52
你好,從你圖上看減免稅款期初沒有數(shù)啊,你錄入到期初余額欄了嗎
2018-09-23 20:53:34
同學好,小規(guī)模開發(fā)票既有1%和又有3%的如何填報? (3%發(fā)票的免稅含稅銷售額/1.03%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01)填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,(3%發(fā)票的含稅銷售額/1.03*3%%2B1%發(fā)票的含稅銷售額/1.01*3%)填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020-04-09 11:54:32
你好,退稅額不在這里面的
2019-03-14 11:11:25
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
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