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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-09 10:36

如果你需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那就要做轉(zhuǎn)出的分錄借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出

桃夭 追問

2020-04-09 10:37

我想問的是月底。要不要做一筆借:進項轉(zhuǎn)出200
貸:轉(zhuǎn)出未交200

玲老師 解答

2020-04-09 10:40

需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目分錄

桃夭 追問

2020-04-09 10:42

這個對嗎借:進項轉(zhuǎn)出
貸:轉(zhuǎn)出未交

借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交)
貸:應交稅費——未交增值稅

桃夭 追問

2020-04-09 10:44

借:進項轉(zhuǎn)出200
貸:轉(zhuǎn)出未交200


借:進項轉(zhuǎn)出
貸:轉(zhuǎn)出未交

借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交)
貸:應交稅費——未交增值稅                 這兩分錄做那個,搞不清楚,謝謝

玲老師 解答

2020-04-09 10:46

上面第一個結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的分錄是正確的

桃夭 追問

2020-04-09 10:54

感謝

玲老師 解答

2020-04-09 11:01

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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相關問題討論
您好,轉(zhuǎn)出后,庫存商品增加,按原庫存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
你好,可以的,實際做帳中就應該這么做
2022-05-09 21:08:37
是的,你寫的是對的,是的,
2020-06-15 09:18:11
您好,借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2021-01-14 08:47:45
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉(zhuǎn)出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
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