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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-09 07:26

根據(jù)之前期末余額,做期初這個,接著按業(yè)務(wù)時間做賬出報表就可以

清風與酒 追問

2020-04-09 07:27

按他們錯的期末余額做起初么?那這樣年初余額不是錯的嗎?

maize老師 解答

2020-04-09 07:30

你可以后續(xù)調(diào)賬這樣,需要接著對方之前做才可以

清風與酒 追問

2020-04-09 07:31

有點不明白,你能說的詳細點么?謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-09 07:42

需要接之前做賬,那不對后面補,后面調(diào)賬,

maize老師 解答

2020-04-09 07:47

需要和之前那個數(shù)據(jù)連貫起來才可以

清風與酒 追問

2020-04-09 07:48

好的

maize老師 解答

2020-04-09 07:49

數(shù)據(jù)不對,少做的,有問題,后面可以調(diào)賬,補起來

清風與酒 追問

2020-04-09 07:50

那之前的補起來,是不是在做所得稅匯算清繳的時候補就可以了

maize老師 解答

2020-04-09 07:53

這個不是損益話,這個沒有,要是損益最好是不要跨年,參與19年匯算清繳,那你這樣需要調(diào)期初數(shù)了,

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根據(jù)之前期末余額,做期初這個,接著按業(yè)務(wù)時間做賬出報表就可以
2020-04-09 07:26:19
嗯,老師,現(xiàn)在代理記賬都這樣貼印花稅嗎,
2020-05-17 19:00:04
你好,有一樣的地方,也有不一樣的地方,應(yīng)該說內(nèi)帳更全,比如有些單位對沒有發(fā)票的收支,內(nèi)帳里有,外帳里沒有。
2018-08-28 13:57:36
涉及損益做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
2020-06-29 09:24:52
你好 補做到8月里面的賬里面 你去改之前月份的賬 還要去改申報表的
2019-09-11 09:25:34
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