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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-08 23:16

自產(chǎn)的

借:應付職工薪酬-福利費
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅

海邊一粒沙 追問

2020-04-08 23:19

如果贈送給不是員工的個人呢?

海邊一粒沙 追問

2020-04-08 23:20

借:營業(yè)外支出,貸:庫存商品,銷項稅額嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-08 23:42

是的,你的處理完全正確,符合會計,增值稅

海邊一粒沙 追問

2020-04-08 23:44

但是所有權發(fā)生了轉移,為什么不確認收入?有點懵

海邊一粒沙 追問

2020-04-08 23:46

就像圖片上面說的要確認收入,可是不應該是營業(yè)外支出嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-09 07:41

會計準則不確認收入,因為是有出無進,肉包子打狗,經(jīng)濟利益流不回來

鐘存老師 解答

2020-04-09 07:41

所有權轉移,是企業(yè)所得稅視同銷售的判斷標準,不要把會計和稅法搞混

海邊一粒沙 追問

2020-04-09 07:45

這個分錄怎么做?

鐘存老師 解答

2020-04-09 07:47

就是你上邊寫的那個營業(yè)外支出的分錄,
第二種可以吧庫存商品換成收入

上傳圖片 ?
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自產(chǎn)的 借:應付職工薪酬-福利費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2020-04-08 23:16:32
外購貨物用于職工福利分錄應當按照一定的會計準則進行處理,一般由應付賬款出納組成,在會計分錄中,應按照原始發(fā)票金額,將貨物成本類科目結轉至福利費用類科目,具體分錄如下:借:應付賬款xx元,貸:福利費用xx元。
2023-02-20 11:25:33
一、購買時 借:庫存商品 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、發(fā)放福利時 借:管理費用——福利費 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-10-19 20:19:29
借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費 再借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-03-16 16:46:41
1、購進時: 借:庫存商品 借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2019-11-08 12:58:24
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