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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-25 12:04

你好  1、購進時:

借:庫存商品

       應交稅費(應交增值稅--進項稅額)

       貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

2、使用時:

借:應付職工薪酬

      貸:庫存商品

             應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)

3、期末計提職工薪酬:

借:生產(chǎn)成本-制造費用-管理費用-銷售費用等

       貸:應付職工薪酬

xiao材 追問

2019-11-25 12:17

進項稅額轉(zhuǎn)出了,再怎么做會計處理?分錄怎樣的

meizi老師 解答

2019-11-25 12:18

你好 看下上面的分錄 第二部就是轉(zhuǎn)出分錄

xiao材 追問

2019-11-25 12:21

轉(zhuǎn)出以后就不用管了么,也不結(jié)轉(zhuǎn)了

meizi老師 解答

2019-11-25 12:34

你好  轉(zhuǎn)出后你們一般納稅人的話 月末要結(jié)轉(zhuǎn)去交稅的 。 到時還得申報轉(zhuǎn)出的附表2

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1、購進時: 借:庫存商品 借: 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本制造費用管理費用銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2019-11-08 12:58:24
你好 1、購進時: 借:庫存商品 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、使用時: 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出) 3、期末計提職工薪酬: 借:生產(chǎn)成本-制造費用-管理費用-銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2019-11-25 12:04:08
您好,借:福利費 貸:銀行存款
2020-03-20 17:23:00
借:應付職工薪酬、管理費用-招待費 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-06-27 10:39:28
你好!借管理費用-福利費等 貸應付職工薪酬。
2018-07-02 12:00:15
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