
老師,我們購(gòu)買(mǎi)了一筆材料,現(xiàn)在已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,發(fā)票已開(kāi),需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是這筆材料的發(fā)票還未收到,暫估成本分錄是:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估嗎?
答: 您好!這個(gè)是購(gòu)進(jìn)材料的成本。 銷(xiāo)售的時(shí)候是借其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
17年采購(gòu)了一批材料,價(jià)5000,收到材料當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄:借 :原材料 5000,貸:暫估應(yīng)付賬款 5000,但是發(fā),18年5月12日才收到,收到發(fā)票后,這個(gè)分錄要怎么做呢?
答: 您好,2018年收到發(fā)票時(shí),借;原材料 負(fù)數(shù)5000,貸:暫估應(yīng)付賬款 ,負(fù)數(shù)5000,同時(shí)根據(jù)發(fā)票再做分錄,借 :原材料 5000,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目 5000。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)估本月原材料貨款,借原材料,貸應(yīng)付賬款,期末是否把原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的

