
老師你好 我想咨詢一下,我們是景區(qū)管理公司,有景區(qū)授權(quán)賣票,去年賣了100萬的票,應(yīng)付景區(qū)80萬。做賬上是100萬為收入,80萬為成本的。景區(qū)于去年開具了80萬的發(fā)票給我們,我們付款50萬出去,今年達(dá)成協(xié)議由于我們有負(fù)責(zé)宣傳方面,所以剩下30萬不用再支付。那我們要怎么來操作?可以是對方開紅字或者我們開宣傳發(fā)票給對方,但是這樣最終結(jié)果這30萬的稅金額都是一樣我們要承擔(dān)的是嗎?
答: 你好,嗯嗯,都是要承擔(dān)的
公司在前兩個(gè)月付了一些成本費(fèi),但還沒收到對應(yīng)的成本發(fā)票,會計(jì)做賬時(shí)掛在了預(yù)付賬款下,現(xiàn)在到年底了,需要將這部分調(diào)整到成本里面嗎
答: 可以記在成本里面 就晚匯算前回來發(fā)票可以稅前扣除 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月電費(fèi)已預(yù)付 發(fā)票當(dāng)月沒開出來 做賬時(shí)想把電費(fèi)做成本里 是根據(jù)預(yù)付款數(shù)暫估還是怎么做
答: 先做預(yù)付賬款,取得發(fā)票計(jì)入成本或費(fèi)用核算


???? 追問
2020-04-08 18:41
王晶老師 解答
2020-04-08 19:02