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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-16 17:38

可以記在成本里面   就晚匯算前回來發(fā)票可以稅前扣除 
沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !

小胡 追問

2019-12-16 17:42

那前面的賬都是掛在了預(yù)付賬款下,是不是這個月里要調(diào)賬   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:預(yù)付賬款   后期發(fā)票到來再來調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本?

玲老師 解答

2019-12-16 17:53

這個月里要調(diào)賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款  
匯算前回來發(fā)票可以直接貼到這個憑證后面

小胡 追問

2019-12-16 17:57

收到發(fā)票后,不是還有進(jìn)項稅額這一步?jīng)]有做嗎?還是說我這個月調(diào)賬的時候就把進(jìn)項稅額這一步做進(jìn)去,等發(fā)票到了再貼在憑證后面?

玲老師 解答

2019-12-16 18:11

你好 要是專票會有進(jìn)項

小胡 追問

2019-12-16 20:21

我們的成本票都是專票的,那是不是我這個月調(diào)整的時候就要把進(jìn)項稅這一步做上去,等收到發(fā)票再貼進(jìn)憑證里

玲老師 解答

2019-12-16 20:24

進(jìn)項別做進(jìn)項 稅不暫估的

小胡 追問

2019-12-17 08:04

那我這個月調(diào)賬時,是按價稅合計的金額調(diào)整   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:預(yù)付賬款  等到12月以后收到票,再調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本是嗎?   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)    貸:以前年度損益調(diào)整?

玲老師 解答

2019-12-17 08:41

你這個發(fā)票是在匯算清繳之前收到的,就不用以前年度損益調(diào)整科目,直接調(diào)整成本就可以

小胡 追問

2019-12-17 08:46

可是年底關(guān)賬后,下年收到發(fā)票再來調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,那調(diào)整的成本不就成了下年了嗎

玲老師 解答

2019-12-17 09:08

因為這個進(jìn)項的金額不能大了  重要性原則 就不用這個科目了

小胡 追問

2019-12-17 09:18

老師您好,沒太理解您這句話的意思,我12月以后收到發(fā)票,這個進(jìn)項稅額調(diào)整的是對應(yīng)我當(dāng)時記入的成本,那調(diào)整的成本不就成了2020年了嘛

玲老師 解答

2019-12-17 09:21

上面說的簡便的做法,正規(guī)做法是把原來的暫估紅沖了 收到發(fā)票后用以前年度損益調(diào)整科目重做原來的分錄

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可以記在成本里面 就晚匯算前回來發(fā)票可以稅前扣除 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-12-16 17:38:40
您好,是的,跟打款對不上,沖預(yù)付賬款即可。
2018-09-02 22:24:39
先做預(yù)付賬款,取得發(fā)票計入成本或費用核算
2017-03-31 14:13:53
您好 請問收到發(fā)票跟暫估都是同一家企業(yè)吧
2019-12-27 20:21:02
先做預(yù)付賬款 沒發(fā)票不能稅前扣除的 實際是成本業(yè)務(wù) 可以做成本
2018-11-12 17:26:54
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