
公司八月份采購(gòu)一批車間用品,當(dāng)月使用了一部分,但是發(fā)票是10月份的,當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候做的是預(yù)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了沖回的,八月的成本應(yīng)該怎么做
答: 你8月貨物已經(jīng)到了,就要暫估入庫(kù)了,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款,然后在領(lǐng)用
公司購(gòu)進(jìn)貨物沒有發(fā)票,已付款,現(xiàn)暫過預(yù)付賬款下了。需要轉(zhuǎn)入成本去嗎
答: 你好,如果銷售了就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問下,分兩筆:一筆是暫估的成本800,另一筆是之前的預(yù)付賬款100,現(xiàn)預(yù)付賬款開來發(fā)票,我可以拿這先來抵銷一些暫估嗎?
答: 您好 請(qǐng)問收到發(fā)票跟暫估都是同一家企業(yè)吧


小草 追問
2018-02-01 11:11
鄒老師 解答
2018-02-01 11:13
小草 追問
2018-02-01 11:15
鄒老師 解答
2018-02-01 11:32