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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-04-07 15:49

一、你直接說具體的金額,穩(wěn)崗補貼沒有到公司的賬上嗎

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 15:50

已經(jīng)收到了穩(wěn)崗補貼,做了
借:銀行存款
貸:遞延收益-穩(wěn)崗補貼

李艷艷10789323 追問

2020-04-07 15:50

只是用這筆款的時候不知道怎么賬務處理了,

江老師 解答

2020-04-07 15:56

一、收到穩(wěn)崗補貼
借:銀行存款
貸:遞延收益——穩(wěn)崗補貼
二、進行攤銷計入營業(yè)外收入
借:遞延收益——穩(wěn)崗補貼
貸:營業(yè)外收入
三、繳社保時
借:應付職工薪酬——社保費
借:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
四、計提社保費
借:管理費用——社保費
貸:應付職工薪酬——社保費
這個是只計提公司承擔的社保費用

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你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好! 借:應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸:銀行存款 個人部分
2020-04-15 06:48:49
你好,計提社保單位繳納社保,借:管理費用(或銷售費用)-社保,貸:應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保,借:應付職工薪酬-工資,貸;其他應付款-職工個人社保。 是不是給這個人工資扣了22,但是實際上并沒有支付給社保?如果是的話,借:其他應付款-職工個人社保,貸:其他應付款-職工退款。為什么要計入“應付職工薪酬-失業(yè)保險”
2020-07-08 20:21:44
你好,是的,單位個人分別計算的
2017-08-08 10:39:38
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