老師好,我3月份只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄該怎么做呢?月底還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?具體分錄該怎么做呢?
樂一
于2020-04-07 10:43 發(fā)布 ??1013次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-07 10:44
你好
借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
肯定是退貨了吧
借 庫存商品
貸 主營業(yè)務(wù)成本
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你好
借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
肯定是退貨了吧
借 庫存商品
貸 主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-07 10:44:48

你好,退貨部分的成本可以不結(jié)轉(zhuǎn)
2019-08-13 20:20:20

開負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬務(wù)處理,就是做銷售的負(fù)數(shù)處理
借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
貸:庫存商品 負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也是負(fù)數(shù)
可以匯總進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2017-10-20 09:48:25

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
成本跟著收入走
2019-06-11 10:50:33

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-11-15 09:24:14
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