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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-05 19:16

你好,本年利潤(rùn)正常是在利潤(rùn)分配的前面的,

Bucx 追問

2020-04-05 19:18

那我是不是從寫要寫個(gè)本子。改一下,把本年利潤(rùn)寫在利潤(rùn)分配前面,就是寫總分類賬的時(shí)候。比如有些科目用不上可以直接不寫不,

立紅老師 解答

2020-04-05 19:28

你好,這個(gè)應(yīng)是忘記了,后補(bǔ)上的,只要我們?cè)谟涃~時(shí)能找到就可以,不用再另寫,如果本年有些科目不用了,那么在建新賬時(shí)可以直接將其取消。

Bucx 追問

2020-04-05 20:25

好的,還有一個(gè)應(yīng)收職工薪酬忘記記了,之前我打算添加在本年利潤(rùn)后面 有個(gè)老師說不行,是不是要從拿本子登記。

立紅老師 解答

2020-04-05 20:42

你好,這個(gè)是可以的,我們?cè)谟涃~時(shí)會(huì)經(jīng)常發(fā)生這種情況,可以記在后面,但下次再建新賬時(shí),建議大類之間留幾行空行,比如資產(chǎn)類和負(fù)債類之間留幾行,這樣以后有新增的或落下了可以填在各自類別的后面

Bucx 追問

2020-04-05 21:09

好的行嘞,謝謝老師,

Bucx 追問

2020-04-05 21:10

還有去年的時(shí)候職工薪酬有幾個(gè)月忘記計(jì)提了,直接就發(fā)了工資,沒有計(jì)提。去年的賬不能改這個(gè)有沒有什么關(guān)系,

Bucx 追問

2020-04-05 21:10

還有去年的時(shí)候職工薪酬有幾個(gè)月忘記計(jì)提了,直接就發(fā)了工資,沒有計(jì)提。去年的賬不能改這個(gè)有沒有什么關(guān)系,

立紅老師 解答

2020-04-05 21:12

你好,應(yīng)付職工薪酬是過渡性賬戶,我們現(xiàn)在補(bǔ)分錄,也是
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)付職工薪酬
所以沒有必要做這個(gè)分錄了,沒有關(guān)系的

Bucx 追問

2020-04-05 21:13

好的,就是今年記得寫好今年的就行了吧

立紅老師 解答

2020-04-05 21:13

你好,是的,是這樣的,

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你好,本年利潤(rùn)正常是在利潤(rùn)分配的前面的,
2020-04-05 19:16:38
您好,正象您說的,本學(xué)堂的視頻講解可能不清晰,那么我來給您說說吧,關(guān)于數(shù)字金額明細(xì)賬、增值稅明細(xì)賬這個(gè)關(guān)于跨年、跨月或跨季度格式,跨月的話,明細(xì)賬及總賬,都寫出本月合計(jì),本年累計(jì)金額,畫單紅線即可,跨季不做處理,跨年的話,本年累計(jì)下畫雙紅線,下一行寫上結(jié)轉(zhuǎn)下年即可,下一年的新賬寫上年結(jié)轉(zhuǎn),并把數(shù)量,金額填寫到余額處就行了。 只有一級(jí)科目需要總分類賬,明細(xì)科目不需要總賬的,本年利潤(rùn)與利潤(rùn)分配需要做總賬,也需要做明細(xì)賬。
2020-05-26 22:21:53
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
2017-01-05 09:30:22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤(rùn)就沒有余額 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)期末余額就是貸方負(fù)數(shù)
2020-04-22 13:59:25
年度利潤(rùn)總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
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