
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
老師,本年利潤是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后利潤分配總賬怎么登記賬本?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)之后,本年利潤就沒有余額 利潤分配——未分配利潤期末余額就是貸方負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,虧損情況到底是借記利潤分配,貸記本年利潤,還是紅字負(fù)數(shù)借本年利潤,貸未分配利潤
答: 都可以,這個實務(wù)中都是可以的,實操是紅字沖掉,實務(wù)中是都可以
公司虧損沒有利潤,就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了吧?有利潤就就把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中,借本年利潤貸利潤分配未分配利潤
利潤分配表里年度利潤總額是-3950000,記賬憑證里結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,用負(fù)數(shù)還是可以自己用正數(shù)?
年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,利潤是負(fù)數(shù)的話,是不是這樣記 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤?。?/a>

