
銷項稅和進項稅都沒余額了,但是未交稅金在以前就提多了,現(xiàn)在每次繳稅都最后還是有那個余額,怎么辦
答: 你好 提多了紅沖了
我麻煩問下1月進項稅金小于銷項稅金要交稅,一般是2月初交稅,1月未交稅金怎么處理
答: 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末能不能把進項稅累計借方余額轉(zhuǎn)未交稅金,銷項稅累計貸方余額也轉(zhuǎn)到未交稅金
答: 您好 年末的時候增值稅下三級科目要結(jié)平 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
軟件做賬,月底銷項減進項 平時做賬 借:應交稅金-進項稅 貸:應交稅金-銷項稅 月底 ,是不是做一筆 借:應交稅金-銷項稅 貸:應交稅金-進銷稅 應交稅金-未交增值稅
月底將進項稅額和銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),全部結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金—未交稅金科目中,結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,這個科目的貸方余額就是本月要繳納的稅額?是嗎?
這個月銷項稅額是15572.86元,進項稅額是5779.42元,用不用做這樣一個分錄:借:銷項稅額15572.86,貸:進項稅額5779.42,貸:未交稅金9793.44


微風浮過臉頰 追問
2020-04-04 10:14
文文老師 解答
2020-04-04 10:19
微風浮過臉頰 追問
2020-04-04 10:35
文文老師 解答
2020-04-04 10:36