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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-12 11:41

你好,年末需要做轉未交增值稅,平時,繳納增值稅可以直接計入已交稅金。

豐收季節(jié) 追問

2019-03-12 11:44

分錄要怎么做好

月月老師 解答

2019-03-12 12:05

你好,可以直接做 
借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,年末需要做轉未交增值稅,平時,繳納增值稅可以直接計入已交稅金。
2019-03-12 11:41:31
您好!銷項與進項的差就是應交,實際交上去的應交就是已交稅金。
2016-12-08 09:40:59
進項稅額是收到的專票可以認證抵扣的稅額,確認進項稅 已交稅金是預交的增值稅
2019-10-31 16:48:29
你好,同學。 年終,這些都不需要明細科目單獨平賬。你的總賬科目余額和你實際應該交納的而未交納的對得上就可以了。
2019-10-07 18:03:41
你好 就是300 下次你可以抵減300元
2019-08-27 16:41:46
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