
老師,內(nèi)賬應付賬款與供應商對賬之后的差額,要調(diào)整的話沖哪個科目比較好,例如自己賬上的金額比供應商的金額大,我做分錄借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 可以嗎?
答: 可以的,不需要付款是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
我們單位去年抹去了一個供應商的應付賬款入了營業(yè)外收入:借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 ,今年要調(diào)整回來我要怎么做分錄啊
答: 你好 為什么要調(diào)整回來 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商貨款扣除車間返工費,分錄:借應付賬款 貸其他業(yè)務收入 原材料進倉不用付供應商貨款的分錄:借原材料,貸營業(yè)外收入 可以這樣子做分錄嗎?
答: 原材料進倉不用付款,沒有發(fā)票,就是借:原材料 貸:營業(yè)外收入
老師,去年供應商一批貨有問題,給他扣款了,當時分錄是做借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入。今年要我們開這必罰款的發(fā)票,我分錄怎么做呀
供應商贊助我司,從貨款扣除,贊助是要做營業(yè)外收入對嗎?分錄,借應付賬款,貸銀行存款.營業(yè)外收入。請問,進項稅額要轉(zhuǎn)出嗎


偷回憶的人 追問
2020-04-02 16:19
meizi老師 解答
2020-04-02 16:32