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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-02 12:43

你們開出嗎,借應收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2020-04-02 12:44

沒看懂,能不能好好寫寫分錄????

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

借應收賬款  負數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-02 12:49

沒有主營業(yè)務收入,這個以前年度損益調(diào)整代替你之前主營業(yè)務收入了,這個沒有余額,期末結轉(zhuǎn)到未分配利潤下面

???? 追問

2020-04-02 12:52

小規(guī)模也是這樣嗎?
借應收賬款 負數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
我沒有看懂這個,我拍一張發(fā)票給你,你幫我具體寫一下,謝謝了

???? 追問

2020-04-02 12:54

maize老師 解答

2020-04-02 12:58

借應收賬款 負數(shù)-17436

 借 以前年度損益調(diào)整16928.16,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)-507.84
,借利潤分配未分配利潤16928.16 貸以前年度損益調(diào)整16928.16

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你們開出嗎,借應收 負數(shù) 以前年度損益調(diào)整,貸銷項稅額 負數(shù),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-02 12:43:51
你好;? ? ? 需要做賬的;負數(shù)你開了 就得做賬; 因為你要申報負數(shù)金額;? 你 賬上也的做的??
2022-09-15 10:17:05
可以 是你們自己開出去的嗎
2021-03-29 12:43:23
您好 發(fā)票跨年開負數(shù)可以的 請問開具負數(shù)發(fā)票后還開具正數(shù)發(fā)票么 當時開具發(fā)票怎么寫的分錄
2021-03-31 12:50:40
你好,沖你確認收入分錄
2021-01-19 12:20:53
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