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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-14 11:59

你之前暫估做啥分錄,這個可以說下嗎

微笑明天 追問

2019-03-14 12:00

庫存商品暫估

微笑明天 追問

2019-03-14 12:03

老師還在嘛

maize老師 解答

2019-03-14 12:06

那就沖回按發(fā)票做就可以

微笑明天 追問

2019-03-14 12:10

跨年不是做在以前年度損益調(diào)整里的啊,一般在這個分錄里是什么情況了

maize老師 解答

2019-03-14 12:14

你這個不是做庫存商品嗎,你沒涉及損益

微笑明天 追問

2019-03-14 12:14

好的

maize老師 解答

2019-03-14 15:06

不涉及損益就不使用以前年度損益調(diào)整

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你之前暫估做啥分錄,這個可以說下嗎
2019-03-14 11:59:35
您去年底是否有直接做會計處理呢?
2019-01-28 11:20:45
你好,沖你確認(rèn)收入分錄
2021-01-19 12:20:53
你好,在開具發(fā)票當(dāng)月沖減,你是銷售還是購進
2019-04-06 10:24:00
你好,去年開了40萬,那么去年你就按照40萬入賬,借:固定資產(chǎn)(或其他成本費用)40 貸:應(yīng)付賬款40 今年1月支付38萬,那么借:應(yīng)付賬款 38 貸:銀行存款 38 最終應(yīng)付賬款科目剩下2萬貸方余額,就是待支付的款項。
2020-01-20 16:05:38
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