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微信用戶
于2020-03-31 15:21 發(fā)布 ??1816次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-31 15:21
你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務
微信用戶 追問
2020-03-31 15:25
是
meizi老師 解答
2020-03-31 15:31
你好 那你做 借管理費用-福利費進項稅貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-03-31 15:50
月底是不是需要結轉?借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸 應交稅費—應交增值稅—未交增值稅
2020-03-31 15:56
你好 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 然后最終轉未交增值稅里面去
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收到旅游服務費的專票會計分錄怎么做?進項稅轉出
答: 你好 是員工旅游嗎 還是什么業(yè)務
做工作服算福利費 7500元(含稅)進項1089.74,如果要進項稅轉出,怎么寫分錄呢,可以不寫轉出的會計分錄嗎
答: 你好!你有沒有認證,如果認證了就要轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅轉出會計分錄怎么做?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
公司買了金幣,在進項稅轉出時填哪一欄?會計分錄怎么做?
討論
#提問#老師給個進項稅轉出的會計分錄
我公司需要退5月的貨2萬元,對方已開票,我要做進項稅轉出,完整的會計分錄是什么
老師,我們16年的勞務合同,當時稅是17%稅,現(xiàn)在是13%,上個月我們開了13%的票,錢未付。收到后,他們覺得虧了,但是上月對方已入賬。這個月讓我們開了張紅字票(他們需要減下來的金額,就是稅率差額),購買方這個月需要怎樣做進項稅轉出了會計分錄了?謝謝
老師您好,拿到票后直接做進項稅轉出嗎,會計分錄是和原來相反分錄對吧
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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微信用戶 追問
2020-03-31 15:25
meizi老師 解答
2020-03-31 15:31
微信用戶 追問
2020-03-31 15:50
meizi老師 解答
2020-03-31 15:56