有稅務師的老師嗎,就是調整了企得稅補繳了稅款及 問
您好,滯納金直接入營業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬 有什么辦法 問
沒法子了,只有升級一般納稅人了 答
同一辦公地點多個公司主體注冊,公司主體為關聯(lián)企 問
你好,可以按注冊數(shù)量? 平均分攤房租。 讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進項稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問
您好,進項稅不夠時,公司需要繳納增值稅,此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應納稅額來計算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計入管理費用--低值易耗品和計入周轉 問
您好,第一個是直接入費用了,后面是領用了再入費用 答

19年少確認一筆主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,目前還沒匯算清繳,現(xiàn)在怎么做調整分錄,是不是用以前年度損益調整科目,在2020年做憑證???已經納稅申報的19年度財務報表要作廢重報嗎?銷售發(fā)票要在2020年4月補開,
答: 這個最好是反結賬做19年賬上參與匯算清繳,
調整分錄1、2013年:借:以前年度損益調整-主營業(yè)務成本 18,479,947.58 貸:以前年度損益調整-主營業(yè)務收入 26,079,949.03 以前年度損益調整-調賬毛利 7,600,001.45老師好,這是我做的一個以前年度損益調整的分錄的第一步,對嗎?
答: 你好,這個是之前的收入少做了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們公司自查補交稅款 要不要補作 主營業(yè)務收入 還是直接作交稅時 以前年度損益調整呢
答: 你好,收入確認少了嗎?
以前年度損益調整——主營業(yè)務收入 答疑老師您好,我請問中級會計實務考試日后事項分錄題目中,我習慣這么寫(加個后綴,不暈),改卷老師會判我錯不?
老師我紅沖去年的收入憑證的時候,沖的內張憑證也就是數(shù)字是負數(shù)內張,主營業(yè)務收入不用寫作以前年度損益調整吧,只有紅沖后重新確認收入的時候才需要寫做以前年度損益調整是嗎?
老師,如果我紅沖了2023年的收入科目,當時前會計金額寫錯了,我現(xiàn)在紅沖后重新確認收入的話是不是不能記主營業(yè)務收入了要記以前年度損益調整(金額記含稅)?


maize老師 解答
2020-03-31 13:46