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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-03-31 10:08

你好 這種情況發(fā)票和暫估的沒有差額的話,發(fā)票直接黏在暫估的分錄后面就可以了。

寧玉 追問

2020-03-31 10:11

有差額

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 10:16

你好 有差額就需要沖掉暫估,按發(fā)票入賬,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

寧玉 追問

2020-03-31 10:17

分錄,老師

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 10:21

你好 沖掉暫估分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 按發(fā)票入賬 借 以前年度損益調(diào)整  貸 應(yīng)付賬款 這兩個以前年度損益調(diào)整的金額的差額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目

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相關(guān)問題討論
您好 請問是暫估金額小于發(fā)票金額么
2020-03-23 21:09:53
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
2019-04-29 16:36:51
根據(jù)你的暫估價值結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-10-11 10:57:19
暫估入庫和正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2017-03-08 07:57:15
可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2021-04-13 13:48:50
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