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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 14:49

這個(gè)不用提供證明,直接按你們的出庫單做無票的銷售,收回貨款平賬。

?? 追問

2020-03-30 14:54

雖然我已經(jīng)聯(lián)系過他們了,對(duì)方說不需要開發(fā)票了,那如果以后她們因?yàn)闆]有開發(fā)票給他們而起訴呢?之前碰到過一起這樣的事情

江老師 解答

2020-03-30 14:55

金額多少呢,如果是金額較小,后期還可以補(bǔ)開發(fā)票處理。

?? 追問

2020-03-30 14:59

大概是6萬左右,租金發(fā)票,因?yàn)橹匦卵b修簽了解約協(xié)議,但協(xié)議上未注明無需發(fā)票,電話打過去問的時(shí)候?qū)Ψ秸f公司要注銷了,要了發(fā)票也沒用,就不要了

江老師 解答

2020-03-30 15:05

這種情況不用管了,直接做無票的租賃業(yè)務(wù)處理,對(duì)方注銷不要發(fā)票了。

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去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失了的可以
2021-10-24 11:27:51
這個(gè)不用提供證明,直接按你們的出庫單做無票的銷售,收回貨款平賬。
2020-03-30 14:49:24
你好 這個(gè)最好是有合同 合同約定開票細(xì)節(jié)和開票內(nèi)容 雙方蓋章 開錯(cuò)了 你可以要求對(duì)方重開的
2019-06-12 11:48:02
一般需要證明是真實(shí)購(gòu)買貨物,有購(gòu)銷合同,匯款回單等
2015-11-20 17:15:50
你是做什么用 ?才能知道怎么寫了。
2015-11-10 11:55:47
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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