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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-30 14:47

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項53貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

郭老師 解答

2020-03-30 14:47

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項50。

郭老師 解答

2020-03-30 14:48

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅3
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入5

郭老師 解答

2020-03-30 14:48

次月報稅,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除三。

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你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17
你好,當(dāng)月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-03-23 20:46:49
是的,你的分錄方式是正確的,如果進項大于銷項,就應(yīng)當(dāng)如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21
同學(xué)你好 進項大于銷項,按銷項的金額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額明細中,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-03-23 20:36:20
項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的
2022-06-20 23:09:48
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