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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-28 08:51

收到發(fā)票直接發(fā)到2019年憑證后面就可以 
如果要做的話 也是負(fù)數(shù)沖銷當(dāng)時(shí)的分錄 然后按照發(fā)票在重新做一次

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 08:56

發(fā)票是跨年,如果要是做分錄的話,是在2020年做分錄,不動(dòng)2019年的帳套了是不

馬老師 解答

2020-03-28 08:57

跨年了 但是你會(huì)計(jì)處理在先 你把賬務(wù)處理了啊 在2019年

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 09:05

都結(jié)賬報(bào)稅了,怎么辦,如果不能動(dòng)2019年了,2020年能處理這個(gè)嗎?

馬老師 解答

2020-03-28 09:07

跟你截止結(jié)轉(zhuǎn)沒關(guān)系啊  
你直接把這個(gè)發(fā)票粘貼到你2019年的憑證后面就可以了 啊   不需要賬務(wù)處理
你非想著做一次下賬務(wù) 我也給你說了  在本月負(fù)數(shù)沖銷當(dāng)時(shí)的分錄 然后按照發(fā)票在重新做一次

風(fēng)箏戀上沙 追問

2020-03-28 09:09

好的,我明白了,謝謝你

馬老師 解答

2020-03-28 09:11

不客氣的額麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝

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同學(xué)你好, 計(jì)提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請(qǐng)問您暫估時(shí)候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
金額幾百幾千可以這樣處理
2020-08-31 17:08:34
借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
2020-08-07 17:06:27
你好 借管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸銀行存款 這樣算暫估費(fèi)用到當(dāng)月 收到發(fā)票到時(shí)沒有差異附憑證后面去
2020-07-10 15:55:56
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