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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-03-27 11:47

您好,同學(xué),將往來沖走,貸方是庫存現(xiàn)金科目即可。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-27 11:48

借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金對嗎

曉宇老師 解答

2020-03-27 11:54

是的,您的理解正確。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-27 11:55

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-27 11:56

再問一下,我公司的做賬系統(tǒng)導(dǎo)進(jìn)項(xiàng)時自動生成憑證,不確定后期是否會抵扣,怎么做呢

曉宇老師 解答

2020-03-27 12:23

同學(xué),老師沒有明白您的意思,您是指后期未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額無法抵扣怎么做賬嗎?

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-27 12:59

是不抵扣

曉宇老師 解答

2020-03-27 13:38

如果不抵扣的話,就應(yīng)該做調(diào)整分錄,將進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入到成本中。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-27 13:44

分錄要怎么做呢

曉宇老師 解答

2020-03-27 13:51

借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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你好 計(jì)入福利費(fèi)核算才行的 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 并入工資繳納個稅 這個現(xiàn)金紅包
2019-09-11 11:16:53
您好,同學(xué),將往來沖走,貸方是庫存現(xiàn)金科目即可。
2020-03-27 11:47:07
借庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款),貸銀行存款
2018-09-29 17:57:54
假如說是固定資產(chǎn)的話,借方寫固定資產(chǎn),貸方寫實(shí)收資本
2019-06-13 09:27:50
你好,借實(shí)物資產(chǎn)-具體那一類看你收到的情況記,貸實(shí)收資本
2019-06-13 09:30:21
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