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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-11 11:16

你好  計入福利費核算才行的  借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款  并入工資繳納個稅 這個現(xiàn)金紅包

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你好 計入福利費核算才行的 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 并入工資繳納個稅 這個現(xiàn)金紅包
2019-09-11 11:16:53
您好,同學(xué),將往來沖走,貸方是庫存現(xiàn)金科目即可。
2020-03-27 11:47:07
借庫存現(xiàn)金(或其他應(yīng)收款),貸銀行存款
2018-09-29 17:57:54
假如說是固定資產(chǎn)的話,借方寫固定資產(chǎn),貸方寫實收資本
2019-06-13 09:27:50
你好,借實物資產(chǎn)-具體那一類看你收到的情況記,貸實收資本
2019-06-13 09:30:21
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