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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-26 20:36

你好!
免稅項目不產(chǎn)生銷售稅額,對應的進項稅額不可以抵扣了(需要進項稅額轉(zhuǎn)出)

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你好! 免稅項目不產(chǎn)生銷售稅額,對應的進項稅額不可以抵扣了(需要進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-03-26 20:36:23
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進項+進項轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
是的 要分開核算 免稅部分的進項不能抵扣 要轉(zhuǎn)出
2019-09-30 10:24:09
你好 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-03-21 16:45:13
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