
收到銷方負數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
答: 借:庫存商品(或原材料) 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 負數(shù)
跨月開負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理是?
答: 原來分錄 不變,金額負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到銷項負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理
答: 你好,收到銷項負數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

