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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-25 16:12

退回做借銀行 貸應交稅費未交增值稅,

Lynna_ 追問

2020-03-25 16:18

前面幾筆呢?我做了以后,科目余額對不上

maize老師 解答

2020-03-25 16:21

繳納應交稅費未交增值稅,5469.59 貸銀行,補繳2802.85 應交稅費未交增值稅,2802.85 貸銀行 退回做借銀行3070.25 貸應交稅費未交增值稅3070.25

Lynna_ 追問

2020-03-25 16:24

不需要做更正的分錄嗎?

maize老師 解答

2020-03-25 16:29

需要看你這個更正收入做錯么,還是啥,沒有那就不需要,

Lynna_ 追問

2020-03-25 17:04

收入沒錯,就是征收品目申報的時候填錯了,更正過來后就涉及到多退少補了

maize老師 解答

2020-03-25 17:05

那就按上面做就可以,補交再做,沒有不做

Lynna_ 追問

2020-03-25 17:05

還有一部分是加計抵減,第一次申報的時候沒有填上,第二次申報的時候就填上抵扣了

maize老師 解答

2020-03-25 17:07

這個加計抵減是實際抵減的時候做,月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:                      
          其他收益/營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好 你是一般還是小規(guī)模 是繳納本月的還是上月的
2020-05-28 16:34:33
減增增值稅具體的是什么
2019-08-09 10:32:53
你好,你可以做這個調整分錄 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸應交稅費——應交增值稅 0.01
2018-10-12 15:58:07
你是加計抵扣進項稅嗎,還是什么
2020-01-08 11:48:04
一般納稅人的嘛 需要交增值稅?
2020-05-06 21:39:40
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