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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-24 09:56

你好 跨年補計提走以前年度損益調整補計提

小緣 追問

2020-03-24 10:00

科目怎么做,少計提的是工人工資,不是管理人員工資,還有這樣凈利潤會是不是就不等于未分配利潤期末-期初了

meizi老師 解答

2020-03-24 10:01

你好 是的  如果調整了以前年度損益調整 你們利潤表和負債表勾稽就有這個差異的

小緣 追問

2020-03-24 10:07

勾稽關系有差異有關系嗎,科目怎么做,

meizi老師 解答

2020-03-24 10:15

你好 這個你調整了以前年度損益調整 是沒事的     正常的      分錄做以前年度損益調整貸應付職工薪酬  借 應付職工薪酬 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調整

小緣 追問

2020-03-24 15:42

我沒有以前年度調整這個科目,是不是直接做一步,借:未分配利潤  貸應付職工薪酬   就可以了

meizi老師 解答

2020-03-24 15:43

你好 嗯是的   你沒有的話 就這樣來補計提

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相關問題討論
你好 跨年補計提走以前年度損益調整補計提
2020-03-24 09:56:24
同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
2019-12-03 09:31:50
你好,借方應當是利潤分配——未分配利潤才是的
2019-06-04 08:35:17
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