
2月份認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后發(fā)現(xiàn)沒有需要抵扣的銷項(xiàng)稅,請問如何做賬
答: 您好 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 只有進(jìn)項(xiàng) 沒有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 可以不做賬務(wù)處理 直接在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)
您好,我想問一下,我們公司這個月剛簽到一個工程單子幾百萬,需要先開兩百萬的發(fā)票給客戶預(yù)收款,但是工程才剛開始,材料啥的都還沒有開始采購,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,那這兩百萬的銷項(xiàng)發(fā)票我要怎么做賬,不可能按200萬來交稅,太多了,好像也不太合理,感謝給予回答
答: 同學(xué)你好 這個是你們開出去的發(fā)票預(yù)收沒有稅率 但是要預(yù)繳百分之三的增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好 我9月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對方合作 對方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。

